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错开发票当月发票日期错误如何申报

2022-11-01 14:12

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河南在线咨询顾问团

2022-11-01回复

专业分析:

在当月错开的发票解决办法,直接作废重开(没有交到受票方),交到受票方的与对方联系退回作废重开,按正确的进行纳税申报。跨月的就不能作废重开了,收齐全部联次开具红字冲正,再开蓝字发票。

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天津东方律师事务所

当月报了未开票收入,下个月又开发票了报税时按增值税发票汇总表申报正常开票的数据,未开票收入填写在增值税纳税申报表附列资料一未开票收入的金额和税额填写负数就可以了。如果系统不能填写负数,就到税务局纳税大厅手工申报.一般不要做税务调整.要么当月按无票收入申报,下月开票后按开票收入申报,无票收入按负数申报.要么当月不做收入.如果当月报税的时候填了不开票收入,这个月先给专管员说清楚,再开发票,报税时在不开票收入一栏填负数就可以。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

这里有两种补发方式: 1、作废补发,或者开红字发票后补发。发票开具当月作废补发作废。开具红字发票没有时间限制(但超过180天没有证明的不能开具)。 2、作废重开:仅在发票开具当月作废重开。(且卖方未复印税款、未记账、买方未认证或认证结果不一致)开具红字发票:卖方应在专用发票认证期内(自发票开具之日起180天)在升级后的增值税发票系统中填写并上传信息表。超过认证期未经认证的增值税专用发票,不得申请开具红字增值税专用发票。认证期内已认证的红字增值税专用发票,无期限开具。

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